Výpis systémových zpráv
Inkousty HP - OB7117-024
Systémové číslo: | T002/17/V00049472 |
---|---|
Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 39 164,00 | 47 388,44 | 16.02.2017 08:10:14 |
Jan Heran 46792635 | Ano | 37 850,00 | 45 798,50 | 15.02.2017 17:26:55 |
AMON System s.r.o. 26499622 | Ano | 40 550,00 | 49 065,50 | 15.02.2017 13:11:22 |
ITAGE, spol. s r.o. 25879243 | Ano | 39 260,00 | 47 504,60 | 15.02.2017 14:22:12 |
AKR1 s.r.o. 28196449 | Ne | 40 123,00 | 48 548,83 | 15.02.2017 16:37:18 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Jan Heran 46792635 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | cena | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 27.02.2017 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 37 850,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 45 798,50 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 7 948,50 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Inkousty HP - pouze ORIGINÁLNÍ. v 1-pack balení 12x C6656AE, 14x C6578A, 15x C9363EE Zadavatel je oprávněn změnit zadávací podmínky nebo zakázku zrušit Položky předmětu: - Název: C6656AE - Kód z číselníku NIPEZ: 30192113-6 - Inkoustové náplně - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30192113-6 - Inkoustové náplně - Popis: C6656AE - Parametry: - Identifikace: - Množství: 12 - Měrná jednotka: ks - Název: C6578A, - Kód z číselníku NIPEZ: 30192113-6 - Inkoustové náplně - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30192113-6 - Inkoustové náplně - Popis: C6578A, - Parametry: - Identifikace: - Množství: 14 - Měrná jednotka: ks - Název: C9363EE - Kód z číselníku NIPEZ: 30192113-6 - Inkoustové náplně - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30192113-6 - Inkoustové náplně - Popis: C9363EE - Parametry: - Identifikace: - Množství: 15 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky OB7117-024. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. | ||||||||
Smlouva | objednávka |