Výpis systémových zpráv
Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny a multifunkce pro Krajskou pobočku ÚP v Plzni
Systémové číslo: | T002/17/V00049228 |
---|---|
Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 187 300,00 | 226 633,00 | 08.02.2017 23:04:20 |
AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 194 716,00 | 235 606,36 | 03.02.2017 19:51:42 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PREMO s.r.o. 26251531 | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 09.02.2017 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 187 300,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 226 633,00 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 39 333,00 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle Specifikace veřejné zakázky v příloze Položky předmětu: - Název: Tonery a válce do tiskáren a multifunkcí - Kód z číselníku NIPEZ: 04 - Spotřební materiál pro kancelářskou techniku - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30000000-9 - Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů - Popis: Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle Specifikace veřejné zakázky v příloze. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Kaplířova 2731/7, Plzeň 1
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění (v měsících) | 2 | ||||||||
Smlouva |