Výpis systémových zpráv
Pokladní tiskárny pro VLRZ
Systémové číslo: | T002/13/V00003987 |
---|---|
Zadavatel: | ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE... |
VZ: | Uzamčena |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Thein Systems a.s. 27675645 | Ne | 107 806,00 | 130 445,26 | 04.02.2013 08:43:27 |
DATECO, s.r.o. 25792032 | Ne | 111 150,00 | 134 491,50 | 04.02.2013 08:44:16 |
JVM Computers spol. s r.o. 45311684 | Ne | 107 331,00 | 129 870,51 | 28.01.2013 14:12:24 |
Jan Heran 46792635 | Ne | 102 695,00 | 124 260,95 | 31.01.2013 14:38:28 |
Netfox s.r.o. 27574032 | Ne | 111 720,00 | 135 181,20 | 04.02.2013 00:29:20 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | NWA,s.r.o. 27252744 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | vyhodnoceno dle nejnižší nabídkové ceny | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 04.02.2013 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 92 720,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 112 191,00 | ||||||||
Sazba DPH v % | 20,00 | ||||||||
DPH | 21,00 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (jako centrální zadavatel) provádí poptávku na nákup pokladních tiskáren pro VLRZ. Požadujeme dodání zboží max. do 14 dnů od objednání. Splatnost faktury 21 dnů. Položky předmětu: - Název: Tiskárna EPSON TM-T88V - Kód z číselníku NIPEZ: Tiskárny a kresliče - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Tiskárny a kresliče - Popis: Pokladní tiskárna termální, s řezačkou, rozhraní RS-232,180 x 180 DPI, tiskové fonty 9 x 17/ 12 x 24 délka řádku 79,5 mm, šířka papíru 79,5 +/- 0,5 mm, průměr kotouče max 83 mm, rychlost tisku 200mm/s. Včetně 2m kabelu RS-232. Záruka 2 roky. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 19.00000000 - Měrná jednotka: ks - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 7000.00000000 |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Magnitogorská 1494/12, Praha 10
|
||||||||
Popis doby plnění | Požadujeme dodání zboží max. do 14 dnů od objednání. Splatnost faktury 21 dnů. | ||||||||
Smlouva |