Výpis systémových zpráv
Nákup hygienických potřeb KoP Opava
Systémové číslo: | T002/16/V00044401 |
---|---|
Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
ALTER, s.r.o. 47473266 | Ne | 21 411,00 | 25 907,31 | 18.10.2016 13:13:24 |
Petr Slánský 72969717 | Ne | 23 920,00 | 28 943,20 | 18.10.2016 16:49:05 |
KARFO velkoobchod s.r.o. 26872382 | Ne | 23 017,93 | 27 852,00 | 12.10.2016 13:43:33 |
FRANKOSPOL OFFICE s.r.o 25910027 | Ano | 21 420,34 | 25 918,61 | 14.10.2016 16:42:16 |
FRONQUE s.r.o. 64826902 | Ne | 24 653,82 | 29 831,12 | 18.10.2016 15:15:22 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | JULA CZ, s.r.o. 26843056 | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 19.10.2016 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 21 235,54 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 25 695,00 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 4 459,46 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Nákup hygienických potřeb pro pracoviště okresu Opava. Položky předmětu: - Název: Nákup hygienických potřeb - Kód z číselníku NIPEZ: 33760000-5 - Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 33760000-5 - Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Popis: bezplatný dovoz, platba fakturou, cena s DPH včetně balného a dopravy, doložení nacenění s rozpisem jednotlivých položek dle přílohy, termín dodání do 5 pracovních dnů od závazné objednávky - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 24 700,00 |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Bochenkova 2712/4, Opava
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění od | 19.10.2016 | ||||||||
Předpokládaná doba plnění do | 27.10.2016 | ||||||||
Smlouva |