Výpis systémových zpráv
Tonery originální 21 pro KrP Praha
Systémové číslo: | T002/16/V00034077 |
---|---|
Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 170 042,00 | 205 750,82 | 21.01.2016 20:14:39 |
Pavel Danihelka 72820942 | Ne | 169 600,00 | 205 216,00 | 20.01.2016 14:53:00 |
Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 | Ne | 179 618,00 | 217 337,78 | 20.01.2016 15:35:56 |
PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 167 120,00 | 202 215,20 | 21.01.2016 23:10:28 |
AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 167 538,00 | 202 720,98 | 21.01.2016 16:17:27 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PREMO s.r.o. 26251531 | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 26.01.2016 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 167 120,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 202 215,20 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 35 095,20 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - tonery nové originální 98 ks - viz příloha Položky předmětu: - Název: Tonery originální 21 pro KrP Praha - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Dodávka originálních tonerů pro laserové tiskárny a multifunkce - viz příloha. Součástí nabídky musí být příloha (pokud možno formátu .xls) s vyplněnou tabulkou s cenami včetně DPH u všech jednotlivých typů tonerů. Stejná nabídková cena jako v příloze musí být uvedena v nabídkovém formuláři nabídky. V nabídce je nutno dodržet kapacitu tonerů - počet stran. Jedná se o tonery schválené výrobcem daného zařízení ( tiskárny, multifunkce) - nejedná se o alternativní tonery, nejedná se o renovované tonery. Doprava zboží dle objednávky do sídla KrP Praha je v ceně. Doba dodání do pěti pracovních dnů po obdržení objednávky. Platba na fakturu se splatností min. 14 dní po dodání zboží. Faktura nesmí překročit cenu objednávky. Smlouva o dodávce je uzavřena odsouhlasením objednávky zadavatele dodavatelem, případně dnem dodání zboží nebo jeho části. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: zakázka |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Žerotínova 1143/38, Praha 3
|
||||||||
Popis doby plnění | Doba dodání do pěti pracovních dnů po obdržení objednávky. | ||||||||
Smlouva |