Výpis systémových zpráv
Nákup tonerů pro KoP Vsetín
Systémové číslo: | T002/15/V00031398 |
---|---|
Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 62 850,00 | 76 048,50 | 15.11.2015 12:04:21 |
Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 | Ne | 65 952,00 | 79 801,92 | 13.11.2015 08:38:37 |
PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 59 500,00 | 71 995,00 | 16.11.2015 02:28:54 |
WOMS International s.r.o. 29110823 | Ne | 62 018,00 | 75 041,78 | 15.11.2015 21:39:08 |
AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 56 338,00 | 68 168,98 | 13.11.2015 16:02:00 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší nabídková cena | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 16.11.2015 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 56 338,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 68 168,98 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 11 830,98 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - nákup a dodání spotřebního materiálu ICT dle specifikace veřejné zakázky v příloze Položky předmětu: - Název: tonery a válce - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: nákup a dodání spotřebního materiálu ICT dle specifikace veřejné zakázky v příloze - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Pod Žamboškou 1024, Vsetín
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění od | 18.11.2015 | ||||||||
Předpokládaná doba plnění do | 25.11.2015 | ||||||||
Smlouva |