Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup a dodání spotřebního…

Výpis systémových zpráv

Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny a multifunkce - KrP Pardubice

Systémové číslo: T002/15/V00028289
Zadavatel: Úřad práce ČR

Akce se zakázkou

Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti

Seznam uchazečů
Název Osloven výzvou Cena bez DPH Cena s DPH Datum a čas
PREMO s.r.o. 26251531 Ne 287 600,00 347 996,00 20.09.2015 13:24:58
AKR1 s.r.o. 28196449 Ano 286 512,00 346 679,52 18.09.2015 11:16:16
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy jednorázová smlouva
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva AKR1 s.r.o. 28196449
Datum uzavření smlouvy 21.09.2015
Celková smluvní cena bez DPH 286 512,00
Celková smluvní cena s DPH 346 679,52
Sazba DPH v % 21,00
DPH 60 167,52
Měna koruna česká
Základní popis plnění
Předmět:
- Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle specifikace veřejné zakázky v příloze.



Položky předmětu:
- Název: Tonery do tiskáren a multifunkcí
- Kód z číselníku NIPEZ: 04 - Spotřební materiál pro kancelářskou techniku
- Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30000000-9 - Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů
- Popis: Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle specifikace veřejné zakázky v příloze.
- Parametry:
- Identifikace:
- Množství:
- Měrná jednotka:
- Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky:


Místo plnění veřejné zakázky Boženy Vikové-Kunětické 2011, Pardubice 2
Ulice: Boženy Vikové-Kunětické 2011
Obec: 530 02 Pardubice 2
Stát: Česká republika - CZE
Region: Pardubický kraj (CZ053)
Popis doby plnění Zboží bude dodáno do 21.10.2015.
Smlouva

metodická nápověda

Kontextová navigace