Výpis systémových zpráv
Pokladní tiskárny pro VLRZ
Systémové číslo: | T002/13/V00003987 |
---|---|
Zadavatel: | ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE... |
VZ: | Uzamčena |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
ITAGE, spol. s r.o. 25879243 | Ne | 105 450,00 | 127 594,50 | 01.02.2013 15:39:46 |
REALEX International ZPS,... 26686309 | Ne | 120 650,00 | 145 986,50 | 01.02.2013 10:36:18 |
Datok, s.r.o. 25561073 | Ne | 118 324,97 | 143 173,21 | 03.02.2013 20:31:34 |
COMPEX DATA BOHEMIA, spol.s... 47117958 | Ne | 109 478,00 | 132 468,38 | 01.02.2013 11:23:24 |
ITS akciová společnost 14889811 | Ne | 115 900,00 | 140 239,00 | 29.01.2013 14:28:33 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | NWA,s.r.o. 27252744 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | vyhodnoceno dle nejnižší nabídkové ceny | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 04.02.2013 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 92 720,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 112 191,00 | ||||||||
Sazba DPH v % | 20,00 | ||||||||
DPH | 21,00 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (jako centrální zadavatel) provádí poptávku na nákup pokladních tiskáren pro VLRZ. Požadujeme dodání zboží max. do 14 dnů od objednání. Splatnost faktury 21 dnů. Položky předmětu: - Název: Tiskárna EPSON TM-T88V - Kód z číselníku NIPEZ: Tiskárny a kresliče - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Tiskárny a kresliče - Popis: Pokladní tiskárna termální, s řezačkou, rozhraní RS-232,180 x 180 DPI, tiskové fonty 9 x 17/ 12 x 24 délka řádku 79,5 mm, šířka papíru 79,5 +/- 0,5 mm, průměr kotouče max 83 mm, rychlost tisku 200mm/s. Včetně 2m kabelu RS-232. Záruka 2 roky. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 19.00000000 - Měrná jednotka: ks - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 7000.00000000 |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Magnitogorská 1494/12, Praha 10
|
||||||||
Popis doby plnění | Požadujeme dodání zboží max. do 14 dnů od objednání. Splatnost faktury 21 dnů. | ||||||||
Smlouva |